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目 錄
第一部分 鐵嶺縣營商環(huán)境建設(shè)服務(wù)中心概況
一、主要職責
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 鐵嶺縣營商環(huán)境建設(shè)服務(wù)中心2022年部門預算公開表
詳見附表
第三部分 鐵嶺縣營商環(huán)境建設(shè)服務(wù)中心2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣營商環(huán)境建設(shè)服務(wù)中心概況
一、主要職責
承擔為公共事項審批服務(wù)以及政府集中采購等職能
第二部分 鐵嶺縣營商環(huán)境建設(shè)服務(wù)中心2022年部門預算公開表
附件:鐵嶺縣營商環(huán)境建設(shè)服務(wù)中心2022年部門預算公開表
第三部分 鐵嶺縣營商環(huán)境建設(shè)服務(wù)中心2022年部門預算情況說明
一、關(guān)于鐵嶺縣營商環(huán)境建設(shè)服務(wù)中心2022年收支預算的總體說明
按照新《預算法》,鐵嶺縣營商環(huán)境建設(shè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、社會保障就業(yè)收入等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出等。鐵嶺縣營商環(huán)境建設(shè)服務(wù)中心2022年收支總預算172.37萬元,比2021年收支總預算減少3.58萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位改革減少相應(yīng)人員。
二、關(guān)于鐵嶺縣營商環(huán)境建設(shè)服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.21萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務(wù)接待費0.21萬元;公務(wù)用車購置及運行費0萬元。2022年預算數(shù)比2021年預算數(shù)減少0.01萬元,主要是由于人員變化按照預算定額相應(yīng)變化。
三、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
2022年中心事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算172.37萬元,比2021年收支總預算減少3.58萬元,主要是根據(jù)2021年由于人員變化按照預算定額相應(yīng)變化。
(二)政府采購預算安排情況。
無。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日,鐵嶺縣營商中心所屬各預算單位共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛(鐵嶺縣公共資源交易中心)。
(四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
辦事大廳建設(shè)、新大廳建設(shè)與管理項目。一、項目概況:為全力打造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境,進一步加強服務(wù)大廳建設(shè)、加大招商引資力度,定期走訪企業(yè)開展主動服務(wù),政府集中采購。同時鑒于市縣中心合署辦公實際情況,并經(jīng)市、縣有關(guān)領(lǐng)導溝通,我縣承擔縣中心辦事大廳工作人員(設(shè)置辦事窗口23個,入駐15家單位,工作人員共68人)所需的日常辦公用品、材料印刷、活動組織、監(jiān)控維護及便民服務(wù)等費用。二、項目績效目標:提高服務(wù)管理質(zhì)量,保證中心運轉(zhuǎn)順利進行。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。
5.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
8.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。