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目 錄
第一部分 鐵嶺縣社會綜合治理事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 鐵嶺縣社會綜合治理事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開表
詳見附表
第三部分 鐵嶺縣社會綜合治理事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣社會綜合治理事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹落實黨中央、國務(wù)院,省委、省政府,市委、市政府有關(guān)信訪工作的指示、規(guī)定和部署及縣委、縣政府具體要求,承擔(dān)縣信訪工作聯(lián)席會議的日常工作,推動全縣信訪工作的開展。
(二)承辦中央、國家機關(guān),省委、省政府,市委、市政府,縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項,辦理人民群眾給縣委、縣政府和縣領(lǐng)導(dǎo)的來信,接待到縣委、縣政府上訪的群眾,受理群眾通過信訪信息系統(tǒng)的投訴,向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)請示、報告重大信訪事項,配合中央、國家機關(guān),省委、省政府機關(guān),市委、市政府機關(guān)及北京市有關(guān)部門做好我縣進(jìn)京上訪群眾的接待勸返工作,做好重大政治活動期間的信訪分流工作。
(三)向有關(guān)地區(qū)和部門轉(zhuǎn)送、交辦、移交信訪事項并對辦理情況進(jìn)行督查,對縣領(lǐng)導(dǎo)批示和上級機關(guān)交辦的信訪事項進(jìn)行督辦并反饋有關(guān)情況,審核中央、省級、市級和縣級專項信訪救助資金的使用情況。
(四)協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題,協(xié)調(diào)處理群眾集體進(jìn)京、去省上訪、來縣上訪和異常、突發(fā)信訪事件,對信訪工作中的失職瀆職行為提出整改意見和責(zé)任追究建議,協(xié)調(diào)各級黨政部門和有關(guān)單位的信訪工作,向社會公開信訪工作情況。
(五)反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題,及時準(zhǔn)確地報送信訪信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),開展調(diào)查研究和信訪統(tǒng)計分析,分析信訪形勢,掌握信訪動態(tài),提出有關(guān)改進(jìn)工作、完善政策的建議。
(六)推動全縣信訪矛盾的排查化解,對重要信訪問題及時開展信息預(yù)警,在重大政治活動、重要敏感時期及時收集信息,研判信訪形勢。
(七)加強信訪干部隊伍建設(shè),組織信訪干部培訓(xùn),檢查指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門信訪工作機構(gòu)履職情況。
(八)完成縣委、縣政府和縣委國安委交辦的其他任務(wù)。
(九)職能轉(zhuǎn)變。
1.加強對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門辦理群眾信訪情況的督促檢查。
2.加強重大信訪矛盾隱患排查情報收集預(yù)警和信訪穩(wěn)定形勢研判分析工作。
3.加強對群眾進(jìn)京、去省上訪的協(xié)調(diào)處理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1.鐵嶺縣社會綜合治理事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 鐵嶺縣社會綜合治理事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開表
附件:鐵嶺縣社會綜合治理事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開表
第三部分 鐵嶺縣社會綜合治理事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于鐵嶺縣社會綜合治理事務(wù)服務(wù)中心2022年收支預(yù)算的總體說明
按照新《預(yù)算法》,鐵嶺社會綜合治理事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣社會綜合治理事務(wù)服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算314.89萬元,比2021年收支總預(yù)算245.80萬元增加69.09萬元,主要是根據(jù)2022年財力狀況,相應(yīng)增加一般性支出。
二、關(guān)于鐵嶺縣社會綜合治理中心2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6.36萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務(wù)接待費0.36萬元;公務(wù)用車購置及運行費6萬元(公務(wù)用車購置0元,公務(wù)用車運行費6萬元)。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)增加0.09萬元,其中:公務(wù)接待費比2021年預(yù)算數(shù)增加0.09萬元;原因是國家重大節(jié)點增多上訪體量增大。
三、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
2022年運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算314.89萬元,比2021年預(yù)算增加69.09萬元。主要是相應(yīng)增加一般性支出。
(二)政府采購預(yù)算安排情況。
2022年鐵嶺縣社會綜合治理事務(wù)服務(wù)中心無政府采購預(yù)算安排。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,鐵嶺縣社會綜合治理事務(wù)服務(wù)中心共有一般公務(wù)車輛2輛。
(四)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2022年社會綜合治理事務(wù)服務(wù)中心績效項目:鐵嶺縣“控訪維穩(wěn)”項目
項目概況:承辦中央、國家機關(guān),省委、省政府,市委、市政府,縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項,辦理人民群眾給縣委、縣政府和縣領(lǐng)導(dǎo)的來信,接待到縣委、縣政府上訪的群眾,受理群眾通過信訪信息系統(tǒng)的投訴,向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)請示、報告重大信訪事項,配合中央、國家機關(guān),省委、省政府機關(guān),市委、市政府機關(guān)及北京市有關(guān)部門做好我縣進(jìn)京上訪群眾的接待勸返工作,做好重大政治活動期間的信訪分流工作。予以保障每年50萬經(jīng)費。
項目績效目標(biāo):推動全縣信訪矛盾的排查化解,維護社會穩(wěn)定。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。
5.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
8.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。