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標  題: 2019年鐵嶺縣部門預算公開情況說明(政府辦)
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2019-02-01

2019年鐵嶺縣部門預算公開情況說明(政府辦)

鐵嶺縣政府辦2019年部門預算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣政府辦概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分 鐵嶺縣政府辦2019年部門預算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣政府辦2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政府辦概況

一、主要職責

(一)做好縣政府和縣政府辦公室的文電收發(fā)、公文處理、印信管理、公務聯(lián)系和檔案管理等工作。

(二)審核縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)請示、報告縣政府的事項,提出辦理意見,報縣政府領導審批;辦理市政府和市各局辦等單位的來文來電。

(三)做好縣政府常務會議、縣政府領導專題辦公會議、縣政府全體會議、省市縣視頻會議和以縣政府名義召開的各種會議的會務組織與協(xié)調工作。

(四)做好上級領導、其他縣(市)區(qū)領導、外賓等視察、考察、參觀活動的接待和政府領導重要活動的組織安排工作。

(五)負責政府工作報告、領導會議講話和匯報材料及其他文字綜合工作。

(六)負責收集、傳遞全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展方面的信息;圍繞縣政府重要決策和工作部署,跟蹤收集貫徹落實過程中的有關信息。

(七)負責縣政府及縣政府辦公室辦公自動化管理工作。

(八)協(xié)助縣政府領導及時了解、掌握全縣工作動態(tài),組織專題調查研究,提出工作建議。

(九)督促檢查縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對縣政府工作部署、會議決定事項及縣政府領導有關指示的執(zhí)行落實情況,并跟蹤督辦,及時向縣政府領導報告。

(十)做好省市縣人大代表、政協(xié)委員和社會各界人士的議案、建議、批評和提案辦理的督促檢查、信息反饋工作。

(十一)負責政務公開、企務公開、村務公開、校務公開、醫(yī)務公開和公共事業(yè)單位辦事公開的組織協(xié)調、綜合指導和監(jiān)督檢查等工作。

(十二)負責突發(fā)事件的應急處置工作。

(十三)負責市民投訴案件的管理、協(xié)調、督辦工作。

(十四)負責外事僑務工作。

(十五)貫徹和落實黨的民族宗教政策,做好民族宗教事務的行政管理工作。

(十六)負責政府法制工作。

(十七)負責辦理縣政府領導臨時交辦的其他事項。

(十八)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

納入鐵嶺縣政府辦2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 鐵嶺縣人民政府辦公室

2. 鐵嶺縣政府機關事務服務中心

第二部分 鐵嶺縣政府辦2019年部門預算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣政府辦2019年部門預算情況說明

一、關于鐵嶺縣政府辦2019年收支預算的總體說明

按照新《預算法》,鐵嶺縣政府辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結轉資金、單位上年凈結余、單位其他收入等;支出包括:一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣政府辦2019年收支總預算2430.41萬元,比2018年收支總預算567.9萬元增加1862.51萬元,主要原因為機構改革增加了一個事業(yè)單位(鐵嶺縣政府機關事務服務中心)

二、關于鐵嶺縣政府辦2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

??? 2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)21.65萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務接待費2.65萬元;公務用車購置及運行費17萬元(公務用車購置0元,公務用車運行費17萬元)。2019年預算數(shù)比2018年預算數(shù)22.21萬元減少0.56萬元,其中:2019年公務接待費2.65萬元比2018年預算數(shù)3.21萬元減少0.56萬元;2019年公務用車運行費與上年無變化

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費安排情況。

2019政府辦機關運行經(jīng)費財政撥款預算415.72萬元,比2018年預算183.15增加232.57萬元,增加55.9%。主要原因為機構改革,政府辦下設一個事業(yè)單位即鐵嶺縣政府機關事務服務中心。

(二)政府采購預算安排情況。

2019年鐵嶺縣政府辦各單位政府采購預算總額50萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日,鐵嶺縣政府辦所屬各預算單位共有車輛3輛,其中:一般公務用車3輛。

重點項目預算績效情況。

無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

6.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

8.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

9.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

19.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??

附件:2019年部門預算公開表(政府辦及政府機關事務服務中心).xls