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宣傳部2018年決算分析報告
目??? 錄
第一部分? 鐵嶺縣宣傳部部門概況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 鐵嶺縣宣傳部部門2018年部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分? 鐵嶺縣宣傳部部門2018年部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣財政部門概況
一、主要職責
負責指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。負責引導(dǎo)社會輿論,負責對外宣傳工作。負責規(guī)劃部署全縣思想政治工作和群眾性的社會精神文明建設(shè)活動。協(xié)助縣委組織部做好黨員教育工作。負責搞好我縣宣傳文化系統(tǒng)干部隊伍建設(shè),按上級要求落實宣傳干部培訓(xùn)計劃,組織實施全縣宣傳干部和宣傳文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)。協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作。負責全縣國防教育工作。負責全縣未成年人思想道德建設(shè)工作。負責全縣文化產(chǎn)業(yè)和文藝工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
宣傳部行政機構(gòu)有文秘股、社宣股、精神文明股、理論宣講股、調(diào)研股五個股室。增減無變動。
下屬事業(yè)單位有理論學(xué)習(xí)室、對外宣傳辦公室、新聞中心、網(wǎng)絡(luò)中心、文化產(chǎn)業(yè)辦、未成年人思想道德建設(shè)辦公室、文聯(lián)。增減無變動。
3.人員情況及增減變動原因:
? 人員情況:在編在崗35人。
第二部分 鐵嶺縣財政部門決算公開表
附件:宣傳部
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 2018年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
(一)2018年收入總計489.15萬元。包括:
1.財政撥款收入489.15萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入489.15萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元,主要是………收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是………。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。
(二)支出總計489.15萬元,包括:
1.基本支出307.51萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出256.78萬元,對個人和家庭的補助支出24.86萬元,商品和服務(wù)支出25.86萬元。
2.項目支出181.63萬元,主要包括債務(wù)付息、創(chuàng)業(yè)貸款貼息等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。
(四)收入支出增減變化情況
1.收入增減情況。2018年,財政部門決算收入489.15萬元,比上年增加136.27萬元,增長39%,其中:財政撥款收入489.15萬元,同比增加136.27萬元,增長39%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是宣傳事務(wù)活動增加。
2.支出增減情況。2018年,財政部門決算總支出489.15萬元,同比增加136.27萬元萬元,增長39%,財政撥款收入同比增減的主要原因是宣傳事務(wù)活動增加。
二、2018年部門財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映財政部門2018年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出489.15萬元,其中:基本支出307.51萬元,項目支出181.63萬元。
(二)具體情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出409.41萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出37.1萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,國土資源氣象等支出0元,住房保障支出21.63萬元,糧油物資儲備支出其他支出0萬元,債務(wù)支出0萬元,其他支出21萬元。
三、2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)4.25萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)待費0.09萬元,公務(wù)用車運行費4.16萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減少15.95萬元,其中 :公務(wù)用車購置同比減少11.36萬元,主要是2017年新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行費比(上年)減少3.7萬元。公務(wù)用車1臺,國內(nèi)公務(wù)接待的批次5次、人數(shù)420人。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費支出25.86萬元。
(二)政府采購支出情況
2018年財政部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,財政部門共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2018年度預(yù)算項目支出開展了績效自評,共涉及理論學(xué)習(xí)等項目6個,涉及資金60萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù))達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))為100分。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。