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部門決算公開情況細則
目??? 錄
第一部分? 鐵嶺縣人民檢察院單位概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鐵嶺縣人民檢察院2016年部門決算表
一、2016年度收入支出決算總表
二、2016年度收入決算表
三、2016年度支出決算表
四、2016年度財政撥款收入支出決算表
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2016年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2016年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 鐵嶺縣人民檢察院2016年部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣人民檢察院部門概況
一、主要職責(zé)
(1)依法對鐵嶺縣人民代表大會及其常委會和鐵嶺市人民檢察院負責(zé)并報告工作,接受鐵嶺縣人民代表大會及其常務(wù)委員會的監(jiān)督,服從中共鐵嶺縣委和上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。
(2)依法向鐵嶺縣人民代表大會及其常務(wù)委員會提出議案。
(3)根據(jù)上級精神,結(jié)合本縣實際,確定檢察工作方針,部署檢察工作任務(wù),制定檢察工作規(guī)劃。
(4)依法對貪污賄賂犯罪 、國家工作人員瀆職犯罪和國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復(fù)陷害、非法搜查等侵犯公民人身權(quán)利與侵犯公民民主權(quán)利的犯罪以及國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的其他重大犯罪案件進行偵查。
(5)對刑事案件依法進行審查,批準(zhǔn)或決定逮捕犯罪嫌疑人,提起公訴。
(6)對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實行法律監(jiān)督。
(7)對執(zhí)行機關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督。
(8)對地方人民法院確有錯誤的判決或裁定,依法提起(請)抗訴。
(9)受理單位和個人的舉報、控告、申訴、以及犯罪嫌疑人的自首。
(10)對國家機關(guān)工作人員犯罪預(yù)防工作進行研究并提出預(yù)防對策;負責(zé)預(yù)防職務(wù)犯罪的法制宣傳;參與全縣的社會治安綜合治理工作。
(11)負責(zé)檢察隊伍建設(shè)和思想政治工作;依法管理檢察官及其他檢察人員。
(12)向鐵嶺縣人民代表大會常務(wù)委員會提請本院檢察員、檢察委員會委員、副檢察長的任免。
(13)規(guī)劃和管理好本機關(guān)的財務(wù)裝備工作。
(14)辦理上級檢察機關(guān)和縣委、縣人大及其常委會交辦的事項及應(yīng)由本院承辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
鐵嶺縣人民檢察院2016年度部門決算行政單位 1 個,為鐵嶺縣人民檢察院。
第二部分 鐵嶺縣人民檢察院部門決算公開表
一、2016年度收入支出決算總表
二、2016年度收入決算表
三、2016年度支出決算表
四、2016年度財政撥款收入支出決算表
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2016年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2016年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 2016年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
2016年當(dāng)年收入合計1058.99萬元,其中:財政撥款1058.99萬元。2016年用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元?。2016年部門累計可用收入總計1058.99萬元。與2015年相比,增加41.65萬元。
2016年當(dāng)年總支出1058.99萬元,其中:公共安全支出1058.99萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。與2015年相比,增加41.65萬元。主要原因是增加人員及工資普調(diào),導(dǎo)致支出增加。
?二、2016年部門財政撥款支出決算情況
??? 當(dāng)年財政撥款支出1058.99萬元,其中:公共安全支出1058.99萬元。
1、按支出功能分類,公共安全支出1058.99萬元。
2、按支出用途分類,包括基本支出668.04萬元,項目支出390.94萬元。其中:工資福利支出408.39萬元,商品和服務(wù)支出117.31萬元,對個人和家庭的補助支出142.34萬元,其他支出0萬元。
三、2016年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)16.41萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車維護費16.41萬元。2016年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減少47.09萬元,其中:公務(wù)用車運行費比(上年)減少47.09萬元;公務(wù)接待費比(上年)減少1.7萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。