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第一部分 鐵嶺縣民政局概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 鐵嶺縣民政局2022年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
第三部分 鐵嶺縣民政局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣民政局概況
一、主要職責(zé)
鐵嶺縣民政局是我縣政府主管社會(huì)行政工作的職能部門,負(fù)責(zé)農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì),負(fù)責(zé)行政區(qū)劃,地名管理,負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理,殯葬改革,社團(tuán)登記等工作。
(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于民政工作的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),并根據(jù)我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,擬定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,起草有關(guān)規(guī)范性文件草案,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(2)負(fù)責(zé)農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)工作,包括查災(zāi)、核災(zāi)、報(bào)災(zāi)及管理、分配上級(jí)部門下?lián)艿木葹?zāi)款物并監(jiān)督其使用,長(zhǎng)期開(kāi)展扶貧幫困工作,承擔(dān)縣減災(zāi)委員會(huì)的具體工作。
(3)負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,組織指導(dǎo)福利機(jī)構(gòu)管理、社會(huì)捐助等工作,促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)老年人、孤兒等特殊群體權(quán)益保障工作。
(4)負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障對(duì)象的審批和動(dòng)態(tài)管理。
(5)負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)指導(dǎo)工作,指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鎮(zhèn)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
(6)承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督檢查的責(zé)任。
(7)負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理及地名管理。
(8)負(fù)責(zé)對(duì)全縣社會(huì)福利企業(yè)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù),受理社會(huì)福利企業(yè)的變更及年檢。規(guī)范企業(yè)行為,保障殘疾職工的合法權(quán)益。
(9)負(fù)責(zé)全縣流浪乞討人員的收容、遣送、管理、教育工作;指導(dǎo)救助管理站的建設(shè)和管理工作。
(10)貫徹執(zhí)行國(guó)家婚姻登記、殯葬管理政策,負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣婚俗、殯葬改革工作。
(11)承辦縣政府交辦的其他各項(xiàng)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
鐵嶺縣民政部門2022年度決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共1個(gè):其中行政單位1家為鐵嶺縣民政局
第二部分鐵嶺縣民政部門決算公開(kāi)表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年部門決算情況說(shuō)明
一、收支決算總體情況
(一)2022年收入總計(jì)719.82萬(wàn)元。包括:
1.財(cái)政撥款收入719.82萬(wàn)元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入621.82萬(wàn)元,政府性基金收入98萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
收入增減情況。2022年,民政局部門部門決算收入719.82萬(wàn)元,比上年增加24.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.56%,其中:財(cái)政撥款收入719.82
萬(wàn)元,增加24.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.56%;其他收入0萬(wàn)元,同比增減0萬(wàn)元,增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是增加主要是由于按照國(guó)家相關(guān)政策,人員工資及津補(bǔ)貼預(yù)算相應(yīng)增加。
(二)支出總計(jì)719.82萬(wàn)元,包括:
1.基本支出189.01萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出88.33萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.71萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出38.97元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,其他支出15萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出530.80萬(wàn)元,主要包括民政管理事務(wù)、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、臨時(shí)救助等。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
支出增減情況。2022年,民政局決算總支出719.82萬(wàn)元,比上年695.09萬(wàn)元增加24.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.56%,其中:基本支出減少24.21萬(wàn)元,減少12.21%;項(xiàng)目支出增加9.30萬(wàn)元,增加1.76%。增減支出的主要原因:在職人員減少,各類民政類補(bǔ)貼政策每年補(bǔ)貼金額提標(biāo)和發(fā)放人數(shù)每年略有增減。
??年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元
二、2022年部門財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映民政部門2022年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財(cái)政撥款支出719.82萬(wàn)元,其中:基本支出189.01萬(wàn)元,項(xiàng)目支出530.8萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的103.56%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的95.35%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的101.76%。
(二)具體情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,國(guó)防支出0萬(wàn)元,公共安全支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出620.97萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元,住房保障支出0萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,其他支出98.85萬(wàn)元。
三、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.36萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.36萬(wàn)元(公務(wù)用車購(gòu)置0元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.36萬(wàn)元)。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少4.1萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算數(shù)減少0.27萬(wàn)元,主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比2021年預(yù)算數(shù)減少4.1萬(wàn)元,主要是由于公務(wù)用車車輛減少,相應(yīng)運(yùn)行費(fèi)用減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出189.01萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)135.04萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)46.71萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算48.11萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加33.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)224%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)和維修較上年有所增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2022年民政部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,民政部門共有車輛1輛,其中:副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共涉及社會(huì)保障和就業(yè)支出、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、等項(xiàng)目5個(gè),涉及資金530.8萬(wàn)元,資金覆蓋率達(dá)到100%,自評(píng)平均分為100分。
通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn),我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問(wèn)題:一是財(cái)政資金使用效率還需提高;二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理;三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。
下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任,強(qiáng)化績(jī)效理念,樹(shù)立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果,提高資金使用效率。三是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況,高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),更加符合實(shí)際,客觀科學(xué)。
(五)扶貧資金預(yù)算情況
2022年本單位無(wú)扶貧資金預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
4. 其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。
5.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
8.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16. 基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.?項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。