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目 錄
第一部分 鐵嶺縣工信局概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 鐵嶺縣工信局2022年部門預(yù)算公開表
詳見附表
第三部分 鐵嶺縣工信局2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣工信局概況
一、主要職責(zé)
(一)擬定全縣工業(yè)、科技和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;貫徹落實國家、省、市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策;協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的有關(guān)問題。
(二)負(fù)責(zé)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的調(diào)控;監(jiān)測分析全縣工業(yè)運行態(tài)勢;協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出建議;負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)集群相關(guān)工作。
(三)負(fù)責(zé)提出工業(yè)固定資產(chǎn)(包括技術(shù)改造項目)的投資規(guī)模和方向。
(四)指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,組織實施科技重大項目,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。
(五)依法行使全縣電力行政管理職責(zé),協(xié)調(diào)電力運營中的有關(guān)問題;參與制定交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,協(xié)調(diào)解決綜合運輸問題。
(六)負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)營人員的培訓(xùn)。
(七)負(fù)責(zé)全縣科技管理工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位的科技工作。
(八)組織科技成果的鑒定、登記、申報評審和獎勵工作;負(fù)責(zé)科技成果的引進(jìn)、推廣及高科技產(chǎn)業(yè)化的組織工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)科技成果的推廣工作;負(fù)責(zé)科技保密和科技統(tǒng)計工作。
(九)負(fù)責(zé)技術(shù)合同認(rèn)定、規(guī)范技術(shù)交易行為、民兵科研機構(gòu)審批、科技外事等工作;負(fù)責(zé)全縣防震減災(zāi)、信息產(chǎn)業(yè)管理工作。
(十)負(fù)責(zé)全縣兜底服務(wù)工作牽頭抓總。
(十一)組織全縣重點企業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(十二)及時收集企業(yè)反映問題,協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。
(十三)及時向企業(yè)宣傳國家、省、市扶持企業(yè)政策。
(十四)負(fù)責(zé)企業(yè)創(chuàng)業(yè)、法律咨詢、網(wǎng)絡(luò)信息平臺建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入鐵嶺縣財政局2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
無
第二部分 鐵嶺縣工信局2022年部門預(yù)算公開表
第三部分 鐵嶺縣工信局2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于鐵嶺縣工信局2022年收支預(yù)算的總體說明
按照新《預(yù)算法》,鐵嶺縣工信局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、資源勘探工業(yè)信息等支出。鐵嶺縣工信局2022年收支總預(yù)算1566.92萬元,比2021年收支總預(yù)算1593.7萬元減少26.78萬元,主要是根據(jù)2022年財力狀況,相應(yīng)壓縮一般性支出。
二、關(guān)于鐵嶺縣財工信局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6.6萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務(wù)接待費0.6萬元;公務(wù)用車購置及運行費6萬元(公務(wù)用車購置0元,公務(wù)用車運行費6萬元)。
三、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
2022年局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算244.32萬元。
(二)政府采購預(yù)算安排情況。
2022年鐵嶺縣工信局各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,鐵嶺縣工信局共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛。
(四)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2022年工信局績效目標(biāo)項目,一、項目概況:中小企業(yè)發(fā)展資金績效項目預(yù)算費用1000萬元。二、項目績效目標(biāo):確保支持中小企業(yè)發(fā)展得到充分資金保障。
(五)扶貧資金預(yù)算情況
2022年本單位無扶貧資金預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。
5.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
8.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。